on 12-22-2014 11:53 AM
Pessoal, bom dia
Veja se alguém pode me ajudar, ao comparar o ledger principal com outro ledger (não principal) há uma diferência de xx,xx valores, provavalemente oriundos do início das atividades do SAP aqui na empresa.
Existe alguma transação onde eu faça somente um lançamento de partida simples para ajustar esses saldo?
Obrigado,
Leandro
Oi Leandro
Resolveu? Por favor dê um feedback na thread e se for o caso encerre a mesma.
grato
Eduardo Chagas
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Leandro,
Não existe um programa específico para isso. Você pode comparar os ledgers através das transações: FAGLF03 ou GCAC.
Você deve checar o saldo com diferença e em seguida fazer o ajuste contábil. Se necessário, é preciso estornar ou lançar ajustes contábeis para corrigir o saldo.
Att
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