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Como liquidar un saldo de un proveedor con el saldo de un cliente "trueque"

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Buenas tardes señores, les comento que mi empresa es un centro comercial en donde existen locales que venden pintura, mobiliario, librería, etc y dentro de las políticas internas se nos obliga a comprar a nuestros mismos clientes, esto lo hacemos sin ningún problema.

La situación es cuando un cliente quiere pagar su renta y pretende que le tomemos en cuenta lo que le debemos, osea que si le compramos al cliente C00001  20 galones de pintura equivalentes a 5,000 y la renta que el nos debe pagar es de 7,000 Sap debería de poder usar los 5000 para hacer el recibo y el resto seria el saldo del cliente.

Existe algún documento o vuelta que pueda utilizar para realizar esta operación.

Muchas gracias.

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Former Member
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Hola,

mira si te sirve:

Interlocutores Comerciales/reconciliaciones internas.

Marca la opción de IC Múltiples. Podrás seleccionar el cliente y el proveedor.

Saludos,

Former Member
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Muchas gracias Roger te comento que si me funciono lo de reconciliar gracias, pero ahora el problema es que necesito entregar un recibo como constancia del abono.

Former Member
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Mira si desde gestionar de reconciliaciones anteriores puedes crear un formato de recibo.


Saludos

former_member188440
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Porque no lo creas desde el asiento de diario que se generó