on 10-25-2012 10:03 PM
Estimados, tengo una consulta sobre los asientos de cierre y apertura , yo estoy tengo documentos del año pasado que se quiere pagar este año, la pregunta es cual es funcionamiento de los asiento de cierre, reconcilio el asiento de apertura con los de cierre, o hago la reconciliación como siempre las he hecho?
Cual es la forma correcta en la que puedo realizar este procedimiento.
Estimado Felipe, y las facturas que quedaron pendientes de pago el año pasado y se van a a ir pagando de manera progresiva este año, se cancelan de manera regular.
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Debes reconciliar los "CB" con los "SI" ya que las facturas para poder ser pagadas no deben tener importes de reconciliación.
Saludos
Felipe
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