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Asientos de Cierre y Apertura.

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Estimados, tengo una consulta sobre los asientos de cierre y apertura , yo estoy tengo documentos del año pasado que se quiere pagar este año, la pregunta es cual es funcionamiento de los asiento de cierre, reconcilio el asiento de apertura con los de cierre, o hago la reconciliación como siempre las he hecho?

Cual es la forma correcta en la que puedo realizar este procedimiento.

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Estimado Felipe, y las facturas que quedaron pendientes de pago el año pasado y se van a a ir pagando de manera progresiva este año, se cancelan de manera regular.

felipe_loyolarodriguez
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Así es, todo el proceso es el normal.

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Gracias Felipe..Saludos desde Perú

Answers (1)

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felipe_loyolarodriguez
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Debes reconciliar los "CB" con los "SI" ya que las facturas para poder ser pagadas no deben tener importes de reconciliación.

Saludos

Felipe

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Estimado Felipe entonces este es un proceso manual que debo realizar SN por SN ,y en el caso que tenga facturas del año pasado pendientes de pago este año, las pago como siempre.

Gracias por la respuesta.

felipe_loyolarodriguez
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Puedes ejecutar la reconciliación automática, pero colocando los parámetros correctos para que solo tome los asientos de CB y SI y no los demas.

Así se te acorta el proceso ya que si no debe ser SN por SN.

Saludos

Felipe