on 05-29-2012 9:36 AM
Hallo zusammen,
stehe gerade vor folgendem Problem:
Wir haben einen Kunden, der im EU-Ausland Dienstleistungen für andere Unternehmen (B2B) erbringt.
Ich habe bereits herausgefunden, dass es sich hierbei um einen §13b-Fall handelt, der im Ausland steuerbar ist,
mein Kunde also eine Netto-Rechnung zu schreiben hat.
Da aber der Umsatz ja in der UST-VA auftauchen muss, brauche ich ein Steuerkennzeichen, das ich dann auch einem
Steuererklärungsfeld zuordnen muss.
Kann mit jemand kurz erklären, welche Eintragungen ich bei den Steuerkennzeichen, Steuererklärungsfelder und
letztlich im Konto bzw. der Artikelgruppe machen muss?
Vielen Dank für Eure Untertützung
Ingo
Hallo, schau mal bitte in folgendem. Da hab ich schon mal die relevanten SAP Notes gesammelt.
http://scn.sap.com/thread/1817746
Im Hinweis 1418039 ist genau beschrieben, wie die Steuerkennzeichen einzurichten sind(Steuerkennzeichen und Steuererklärungsfelder!)
Für Umsatzsteuer
Kennzeichen A71 Innergemeinschaftliche sonstige Leistungen, Kategorie: Ausgangssteuer Kennzeichen EU, Satz 0,00
Steuererklärungsfeld 21, Basisbetrag
Durch das Kennzeichen EU kommt der Umsatz auch in der ZM zum tragen.
Für Vorsteuer
Steuerkennzeichen E13 (nicht steuerbare sonstige Leistungen EU) , KategorieVorsteuer , Steuersatz 19%, definiert als Erwerb/ Rückbuchung
Steuererklärungsfelder einrichten 46 - Basisbetrag E13, 47 - Steuerbertrag E13. Der Vorsteuerabzug (steuerbetrag) sollte dann in die Kennziffer 67.
In die Box gehört dann gar nichts mehr, da durch Erwerb/ Rückbuchung unterm Strich ja 0,00 raus kommt.
Beste Grüße
De. Gabriele Grüneberg
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