on 03-17-2011 1:15 PM
Olá Pessoal, bom dia!
Estou tentando validar o arquivo gerado na J1BECD, porém estão aparecendo dois erros:
Mensagem: Campo obrigatório não preenchido.
Linha Campo Registro Conteúdo do Registro
4135 3 - COD_NAT I050 |I050|01012010||S|1|4||Lucro|
4136 3 - COD_NAT I050 |I050|01012010||S|1|5||Prejuízo|
Acredito que estes dois itens deveriam ser ignorados, pois na estrutura de balanço
não há contas atribuídas a eles. Além disso, esses itens são os itens especiais,
aqueles que não conseguimos excluir na estrutura (OB58). Então eu os deixei no fim
da estrutura sem mexer neles (itens 4 a 7), pois fiz com cópia de outra estrutura existente.
Segue o modelo da estrutura:
SPED
*
*
***01 Ativo
*
*
***02 Passivo
*****03 PL
*
*
***04 DRE
*
*
***05 Contas de Compensação
*
*
***09 Outras
*
*
***4 Lucro Lucro Líquido acumulado (item especial não removível)
*
*
***5 Prejuízo Perda Líquida acumulada (item especial não removível)
*
*
***6 Resultado Resultado L/P (item especial não removível)
*
*
***7 Contas não assinaladas Não atribuído (item especial removível)
Como podem observar, os itens 4 Lucro e 5 Prejuízo, foram atribuídos no arquivo,
conforme mencionei acima. O que não deveria ocorrer.
Alguém passou por isso? Podem me ajudar?
A versão aqui é 4.7 com SPK 33.
Muito obrigada.
Adriana Simões
Boa noite Pessoal,
Estou passando pelo mesmo problema com o campo 3 ( COD_NAT )
|I050|01012014||S|1|6||ATIVO|
|I050|01012014||S|2|7|6|ATIVO CIRCULANTE|
Alguém consegui resolver? Será de grande ajuda.
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Bom dia Ronaldo,
Esse campo é preenchido pela estrutura de balanço, transação OB58. Nesta transação você terá que estar preenchida da forma abaixo:
01 - ATIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - CAIXAS
02 - PASSIVO
....
No meu caso tive que mudar totalmente a estrutura da OB58 do cliente, para atender a este processo.
Obrigado Lucas, ontem eu refiz a FSV e deu certo, você está rodando ou já rodou o ECD layout 3?, estou com uma dúvidas com relação a transãção de encerramento F_IT_01.
Por exemplo, é a primeira entrega do ECD que iremos fazer, pois empresa optou para Lucro Real em 2014. Esse exercicio já encerrado via método tradicional f.16 (transporte de saldos), eu preciso rodar a F_IT_01 para 2014? e se eu rodar vai afetar o encerramento/transporte de saldo já feito??
desde já agradeço
Ronaldo Miguel
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Message was edited by: Fernando Ros
Já rodei com o layout 3 e passamos pelo validador da Receita Federal, no nosso caso tivemos que fazer uma Z para a trasação F_IT_01 mudando o parâmetro do código do pais. E rodamos o encerramento no ambiente de desenvolvimento ( usuário não reportou problema ), e estamos esperando o usuário validar no ambiente de qualidade, assim que tiver uma resposta para a sua segunda pergunta, te responderei.
Obrigado Lucas, você fez Z para o RFSUMB00_IT ?? Poderia compartilhar o motivo, se possível o código? não cheguei nesse ponto ainda, mas com certeza vou me deparar com ele.
Ronaldo Miguel
< Editado pela Moderação : Dados de contato devem estar apenas em seu perfil >
Message was edited by: Fernando Ros
Olá Pessoal, bom dia!
Alguém conseguiu resolver o problema do registro I050 (COD_NAT)?
Estou com o mesmo problema na versão ECC 6.0 (SAPKH60612)
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Boa noite,
Alguém conseguiu solução para este erro nos registros I050?
Registro Conteúdo do Registro
I050 |I050|01012010||S|1|4||Lucro|
I050 |I050|01012010||S|1|5||Prejuízo|
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Cicero,
OB58 e dê uma lida na documentação do link abaixo.
Oi Adriana
Ví que você teve o problema com as duas contas de Perda e Lucro líquido Acumulado.
Gostaria de saber como você solucionou este problema.
Grata
Ana
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Olá Adriana
Gostaria de saber se você conseguiu solucionar este problema.
Estou tendo o mesmo cenário, fiz o sugerido pelo Daniel, mas as duas contas continuam aparecendo no arquivo txt do ECD.
Grata,
Ana Fernandes
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Olá Pessoal, boa tarde!
Complementando a explicação do que ocorreu ao gerar o arquivo:
- ao processar o arquivo, apareceram dois erros, ou seja, por algum motivo, o programa entendeu que os itens da estrutura (itens especiais de Lucro e Prejuízo) eram contas do razão, tanto que os números dos itens estão no campo 6 COD_CTA.
O correto é não considerar esses itens, pois estão fora do padrão exigido pela lei: 01 - Ativo; 02 - Passivo; 03 - PL; 04 - DRE; 05 - Contas de Compensação e 09 - Outras.
Eu cheguei a renumerar os últimos itens, mas não adiantou, continuo com o mesmo problema. Renumeração: 10 - Lucro (Net result: profit); 11 - Prejuízo (Net result: loss); 12 - Resultado (P+L result); 13 - Contas não assinaladas (Not assigned).
Observem o trecho do eu arquivo:
|I050|01042010||S|1|10||Lucro|
|I050|01042010||S|1|11||Prejuízo|
No aguardo de uma ajuda.
Att.
Adriana
Edited by: Fernando Ros on Mar 21, 2011 7:17 PM adicionado tags code para melhor visualização
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Bom dia,
Você pode inserir esses itens especiais dentro de outros itens para que eles não sejam itens primários:
como fazer:
-clicar na linha[nó];
-clicar no botão "Marcar +/- (F9)";
-clicar na linha[nó] que irá receber o item previamente marcado;
-clicar no botão "Deslocar (Shift + F6)";
nesse momento é possível selecionar a opção para que o item seja posicionado em nível subordinado ao nó.
User | Count |
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6 | |
5 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
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