on 07-06-2010 1:44 PM
Bom dia!
Tudo bem ?
Temos o seguinte cenário:
Tem uma devolução vindo do cliente com uma NF e nela veio imposto, por exemplo, o valor de ICMS errado ou ICMS ST não destacado.
A dúvida é: Como vcs fazem para registrar uma NF errada proveniente do cliente? Já que temos que registrar a NF conforme vinda do cliente.
Já foi falado para recusar a NF, mas o cliente insiste em receber a Nota estiver diferente.
Agradeço qquer ajuda!
Até mais
Olá Denis.
Acho que para lhe orientar melhor é interessante entender...Como a sua empresa faz hoje no sistema legado? Digo do ponto de vista fiscal. Vocês recebem carta de correção, recebem uma nova nota? etc.
Não vou entrar no mérito se estão certos ou errados até porque cada estado tem a sua legislação e pode ser que vocês estejam "cobertos" legalmente. Mas uma alternativa seria você aguardar a carta de correção/declaração e lançar a nota fiscal com os valores corretos.
Abraço
Eduardo
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