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Pagos recibidos se guarden como draft

former_member188440
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Que tal compañeros

Una consulta, alguno ha trabajado introduciendo al sistema Pagos via la DI pero que se guarden siempre como draft?

Existe alguna condicion que se pueda establecer para que los pagos se vayan a draft siempre que son introducidos al sistema?

Esto es para fines administrativos

Saludos

Gracias!

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Former Member
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Hola....

La verdad es que desconozco si existe una vía como tú señalas para guardar el pago como borrador. La pregunta es, en qué momento dejaría de ser un borrador???

Me supongo que lo que se desea es hacer algo para gestionar los pagos como si hubiese un ciclo de autorización???

Lo que se podría hacer...es crear un campo de usuario en el formulario de pagos (este campo tendria opciones AUTORIZADO y NO AUTORIZADO, siendo esta ultima la opcion por defecto).

Este campo no quedaria disponible para los usuarios que deben crear los pagos.

Luego, es posible por SQL Transaction, hacer que ciertos usuarios, cuando deseen crear el formulario de pagos, no puedan (el campo de usuario es NO AUTORIZADO), y reciben un mensaje que les sugiere grabar el documento de pago como un preliminar y enviarlo via mensajeria interna al usuario que autoriza.

Una vez que el usuario que autoriza recibe el mensaje, abre el borrador, y si cumple con lo requerido, reenvia el mensaje habiendole cambiado el estatus a AUTORIZADO (Este usuario si podria ver el campo).

No sé que tan eficaz pueda ser esto, pero no deja de ser una alternativa a evaluar.

Saludos Cordiales,

former_member188440
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Gracias Paul

Ademas comento lo siguiente, la aplicacion que pretendemos ingrese los pagos es por medio de dispositivos Black Berrys, el usuario , promotor de ventas, es quien captura el pago en su dispositivo, sin embargo como bien dices , simulando un procedimiento de autorizacion, hasta que no se confirme en el banco el pago, no se contabilizara en SBO.

La cuestion es que manager es el usuario que se utiliza para la conexion por DI.

Si esta algo complejo esto

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