on 04-30-2009 5:45 PM
Buenas a todos,
Yo tengo la version 2005 PL46,
Cuando quiero Cobrar un cliente que tiene una factura pendiente del 2008 y ya he cerrado el 2008 y traspasado los saldos, me aparece una linea en el modulo de Cobros con el asiento de cierre, que puede da a error, ya que podemos cogerla para cobrarla por error.
¿Alguien sabe como se puede hacer para que no aparezca esta linea?,
Ademas de esto se añade que nosotros llevamos solo un año trabajando, pero si llevasemos 8 nos saldria 8 lineas con todos los asientos de cierre?
Muchas gracias a todos
2 opciones.
1.- Reconciliar el movimiento de cierre de 2008 con el de apertura de 2009.
2.- En la configuración por documentos, el documento de tipo cobro desmarcar el check "Visualizar todas las operaciones por defecto"
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Gracias por la respuesta,
- Si reconciliamos, nos lleva mucho tiempo si tenemos muchos clientes con deuda del 2008
- Nosotros no podemos quitar el check de VISUALIZAR TODAS LAS OPERACIONES porque trabajamos mucho con registro diario y entregas a cuenta y entonces no lo veriamos.
Si no hay mas remedio tendre que reconciliar, pero haber si alguien sabe otra solucion y me puede ayudar.
Muchas gracias.
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