on 02-05-2009 2:44 PM
Hola a todos,
Hemos estado revisando el estado de cuentas por cobrar en el informe de antiguedad de saldos.
Hemos observado en para un único cliente, el informe de antiguedad de saldos me arroja más facturas pendientes por pagar de las que el cliente en realidad tiene.
Asi mismo, al momento de colocar el código del cliente en el pago recibido, aparecen exactamente las facturas que el cliente tiene por cancelar (las que en realidad me debe).
Por esta razón, el cliente en su saldo que se revisa en el socio de negocio, tiene un número y en el análisis de antiguedad tiene de saldo otro número.
Alguien puede ayudarme a re-conciliar este problema?
gracias de antemano.
Karina da Costa
Creo que tienes que hacer una reconciliacion.
en las version 2005 cuando pagas varias facturas completas y una solo le pagas un saldo, en el mayor aparecen todas pendientes, tienes que reconciliar y hacer un ajuste por el saldo pendiente.
Att,
Manuel Lazcano
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Hi Karina,
I hope English is ok.
The note 1228363 is written on this subject.
Hope it helps,
Jesper
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